Fakturere en salgsordre


Via ordrekortet kan du fakturere ubehandlede salgsordrer.

Slik fakturerer du en salgsordre

  1. Gå til Lister - Salgsordrer og velg salgsordren du ønsker å fakturere.

  2. Klikk Fakturere.

  3. Dersom kunden kan motta eDokumenter er eDokument forhåndsutvalgt.
    Klikk Fortsett for å sende fakturaen som eDokument til kontakten eller fjern markeringen for å fakturere som vanlig.

  4. Før det opprettes et fakturanummer gjennom synkroniseringsprosessen har fakturaen en midlertidig status. Statusen er Ikke synkronisert. Etter at fakturaen har fått tildelt et fakturanummer, kan du kontrollere, lagre eller skrive den ut via Forhåndsvis PDF

Du har nå fakturert en salgsordre.

Tips! Du kan også kreditere fakturaer. Les mer her.

Husk! Salgsordrer med lagerførte produktlinjer som ikke er levert, får statusen Faktura, ikke levert. Lagerbeholdningen i Mamut Business Software oppdateres ikke automatisk. Det er altså nødvendig at du gjør dette manuelt på et senere tidspunkt.
Når du fakturerer salgsordrer uten lagerførte produkter eller med lagerførte produkter som er levert, er statusen på fakturaen Faktura.