Vanlig fakturering initieres fra statusene Ubehandlet ordre, Ubehandlet Kreditnota eller Restordre. Det er viktig å legge merke til at fakturaen blir registrert som Fakturert, eller effektuert, før utskrift av selve fakturaen. Du kan imidlertid ta en Testutskrift for å sjekke fakturaen før du effektuerer.
Tips! I firmainnstillingene for tilbud/ordre/faktura kan du velge hvorvidt Testutskrift til skjerm ved fakturering skal vises som standard.
Slik fakturerer du
Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering, og finn ordren du ønsker å fakturere.
.Klikk på knappen Fakturere i verktøylinjen for å starte faktureringen.
Velg hva slags utskrift og utskriftsmedium du ønsker,
og klikk OK.
Du kan fakturere mange ordrer samtidig ved å velge Utvalg til venstre i skjermbildet for fakturering.
Hvis du svarer Ja
på spørsmålet om ordren skal faktureres, vil Hovedbok
og Reskontro oppdateres med relevante
endringer.
Den originale fakturaen blir nå skrevet ut, og du vil få spørsmål om du godkjenner utskriften. Merk deg at ordren overføres til status Fakturert uavhengig av om du godkjenner utskriften eller ikke.
Tips! Dersom du ikke godkjenner utskriften, vil det opprettes en rapport over fakturaer hvor fakturautskrift gjenstår. Du kan deretter skrive ut fakturaene på et senere tidspunkt. Merk at rapporten ikke lagres i systemet, du bør derfor skrive den ut direkte. Du kan også senere finne igjen og skrive ut fakturaene ved å angi et utvalg i utskriftsmenyen. Les mer om det her.
Faktura på e-post
Velger du utskriftsmediet e-post, vil programmet automatisk konvertere utskriften til PDF-format og legge dette som vedlegg til en e-post til mottakeren. Et slikt PDF-vedlegg er lesbart for de aller fleste mottakere, og regnes blant de aller fleste som en sikker filtype.
Se også:
Legge inn fast tekst på ordre-/fakturautskrifter