Factuur crediteren


Zo crediteert u een bestaande factuur

  1. Kies Beeld en ga naar Order/Factuur en klik op Order/Factuur.

  2. Kies de status Factuur in de afrollijst.

  3. Blader of zoek de factuur die u wilt crediteren.

  4. Klik op Wissen.

  5. Antwoordt JA op de vraag of u een creditnota wilt krijgen.

  6. Er zal nu een onbewerkte creditnota aangemaakt worden, die u naar wens kunt bewerken.

  7. Klik op de knop Factuur in de werkbalk om de creditnota te activeren. (Wanneer u het bericht krijgt dat de order niet verwerkt is , dient u naar het tabblad Diversen te gaan en het hokje Verwerking voltooid aan te vinken).

  8. Klik op Creditnota en verstuur naar printer.

  9. Klik op OK.

  10. Controleer de testafdruk en sluit het afdrukvoorbeeld door op Close Preview te klikken.

  11. Creditnota, Voorraad bijwerken verschijnt nu. Wanneer u alle artikelen wilt bijwerken in de voorraad dan klikt u op Sluiten.

  12. Antwoord Ja om de order te factureren. De creditnota zal nu worden geboekt.

  13. Antwoord Ja om de afdruk goed te keuren als deze juist is.

U kunt een niet-verwerkte order niet verwijderen. Als u op verwijderen klikt krijgt u een venster waar u kunt kiezen voor een Verloren verkoop of Geannuleerd, of de behandeling afbreken.


Meer informatie:

Een onafhankelijke creditnota aanmaken

Order/Factuur