Via Försäljningskortet har du möjlighet att fakturera obehandlade försäljningsordrar.
Så här fakturerar du en försäljningsorder
Gå till Listor - Försäljningsorder och öppna en obehandlad försäljningsorder som du önskar att fakturera.
Klicka på knappen Fakturera
och sedan på Fortsätt.
Obs! Innan synkroniseringsprocessen är slutförd kommer fakturan
att ha en temporär status innan den får sitt fakturanummer.
När du har fått fakturanumret kan du välja att visa, spara och skriva ut fakturan genom att klicka på knappen Förhandsvisa PDF.
Du har nu skapat en faktura från en försäljningsorder.
Tips! Du
har också möjlighet att kreditera fakturan. Läs
mer här.
Obs!
Om försäljningsordern innehåller produktrader med lagervaror som inte
har levererats, kommer statusen på fakturan att vara Faktura
(ej levererat). Inga lageruppdateringar kommer att utföras i Mamut Business Software. Därför måste du göra
detta manuellt i efterhand i Mamut Business Software
genom att använda funktionen Leverera produkter. När du fakturerar försäljningsordrar
med produktrader utan lagervaror eller lagervaror som har levererats,
kommer statusen på fakturan att vara Faktura.
Se även:
Arbeta med offerter och försäljningsordrar
Offert/Försäljningsorder/Faktura/Kreditnota
Listor i Arbetsområdet Försäljning