Skapa och skicka eDokument


För att kunna skicka ett eDokument måste du aktivera ditt eDokument-konto, och kontakten som du vill skicka dokumentet till måste vara registrerat med en elektronisk adress, EndPoint-ID eller e-postadress (beroende av valt Format) samt markerad för att motta eDokument. Läs mer om detta här.

Obs! eDokument kan bara skapas från Mamut Business Software.

Så här skapas/skickas ett eDokument:

  1. Öppna Mamut Business Software och gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering.

  2. Skapa en order på vanligt sätt. Läs mer om det här (extern länk).

  3. Om du har valt att kontakten ska ta emot eDokument ser du en eDokument-flagga i högra hörnet av ordern. Symbolen måste visas för att fakturan ska kunna skickas som ett eDokument.

    Tips!
    Om du inte ser en eDokument-flagga när du har valt kontakt i ordern kan du klicka på knappen Gå till kontakt, välja fliken Inställningar och klicka på knappen eDokument för att kontrollera att inställningarna är korrekta. Om ordern skapades innan du angav att kontakten skulle motta eDokument kan du gå till fliken Diverse på ordern och välja eDokument i rullgardinsmenyn. Du ser då eDokument-flaggan och kan fakturera ordern som ett eDokument.

  4. Klicka Fakturera.

  5. Välj utskriftstyp eDokument (ingen utskrift), och klicka OK för att skicka fakturan som eDokument till kontakten.

    Obs!
    Om du ska skicka en faktura i EHF-/Svefaktura-format, finns det en del obligatoriska fält some måste vara ifyllda för att kunna skapa fakturan. Du kommer att få upp ett meddelande om eventuell information saknas, och du måste då gå tillbaka och fylla i dessa fält, och sedan starta faktureringsprosessen på nytt från steg 4.

eDokumentet skickas nu till mottagaren. Fakturan skrivs inte ut, men du hittar en länk till PDF och eDokumentets status genom att gå till Mamut Online Desktop - Listor - eDokument - mappen Skickat.

Tips! Om du vill skicka en faktura som vanligt till en kontakt som är registrerad som eDokument-mottagare kan du gå till fliken Diverse på ordern och välja (Ingen) i stället för eDokument i rullgardinsmenyn. Du kan då fakturera som vanligt.


Se även:

eDokument

Kom i gång med eDokument

Ta emot/importera eDokument

Behandla mottagna eDokument